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标题 公司年度销售计划书
类别 优秀范文
范文

公司年度销售计划书(精选3篇)

公司年度销售计划书 篇1

  名称企业200年年度营销计划书受控状态

  编号

  执行部门监督部门考证部门

  一、企业经营环境分析

  (一)本企业所在行业发展态势分析(略)

  (二)本企业产品关联行业发展态势分析(略)

  (三)本企业产品市场发展态势分析(略)

  二、SWOT分析

  经过上述企业面临的经营环境结合我部门对企业整体营销环境、营销状况的分析得出如下表所示的结论

  企业SWOT分析表

  项目分析结果

  优势

  (Strengths)1.本公司产品品质及现有产品口味经过两年多的调整、探索已获得消费者的认可

  2.公司本年获得的诸多殊荣扩大了企业社会形象有利于企业产品形象的提升

  3.公司几百亩极具天然优势的种植、生产基地是提供充足优质产品的有力保障

  劣势

  (Weakness)1.高成本产品包装材料使得产品成本居高不下对企业良性运营带来难度

  2.产品包装设计的美观度和包装工艺的完美度不够影响产品形象

  机会

  (Opportunities)1.政府对农业产业化的高度重视、对企业的支持为企业发展带来更好的机遇

  2.消费者对健康的重视为本公司菌类食品的发展提供了商机

  威胁

  (Threats)1.类食品市场的潜能巨大进入的竞争者越来越多竞争程度加剧

  2.前两年的不良运作员工的流失等从某种程度上给企业形象带来影响同时也导致公司资金链吃紧、营销网络滞后等现象

  综上所述如何充分利用公司产品优势及其他资源优势正确对待成本、资金等方面的劣势有效地快速地推广公司与产品在竞争激烈的市场中站稳脚跟应该成为本年度重要的工作内容

  三、200年年度目标

  (一)年度营业目标

  1.销售目标

  200年度总销售目标为万元分解到各季度的销售目标如下:

  ①第一季度实现销售收入万元;

  ②第二季度实现销售收入万元;

  ③第三季度实现销售收入万元;

  ④第四季度实现销售收入万元

  2?其他目标

  ①根据类食品向中高档发展的市场趋势制定价格稳步提高策略保持类食品的价格领导地位扩大渠道开发售点提高产品、售点的铺货率

  ②通过市场促销刺激消费者购买欲望推动经销商进货提高我公司产品的市场占有率

  ③利用公司的市场工具和资源采取分品类、分包装的产品推动策略

  ④在市场必需的前提下合理安排、使用市场费用以达到提高企业利润的目的

  (二)营销网络建设及拓展目标

  1?总体思想

  大力建设销售网络开发省内、省外一二级市场实现计划销量目标力争超额完成任务

  2?年度目标市场拓展计划安排

  销售部将充分利用4月份的糖酒会招商机会拓展更多市场具体的市场拓展计划如下表所示年度市场拓展计划安排表

  时间重点拓展目标市场

  第一季度四川、上海市、浙江省、江苏省、广东省、山东、重庆市、湖南

  第二季度陕西省、北京市、天津市、河南省、福建省、湖北省等

  第三季度细化上述区域市场根据网站等方式宣传后的客户咨询情况拓展其他区域市场

  第四季度细化上述区域市场进一步加强与经销商及客户的关系同时开拓其他区域市场

  3.销售组织建设

  (1)建设思路与目标

  ①逐步健全经销商助销系统使市场更具可控性和有效性

  ②逐步完善人员薪资、绩效体系加强人员培训提高控制市场终端的水平

  ③加强与公司生产、物流、财务、行政等部门的协作

  (2)拟建销售组织结构

  拟建的销售组织结构如下图所示

  ①市场监察与市场策划目前合二为一视实际需要分设

  ②鉴于目前我公司处于发展阶段省区经理以下人员暂不设置视市场运营状况及利润状况而逐步设定

  ③各级职位的具体薪资结构与总经办、人力资源部详细讨论后确定建议不低于同行以达到吸引人才、稳定团队的目的

  4?塑造品牌形象

  通过统一的形象宣传塑造“”专业形象逐步深入消费者心中最终达成“类食品代表”的愿景具体工作事项包括以下几方面

  (1)专业CI(CorporateIdentity)设计

  通过专业的CI识别系统尤其是VI(VisualIdentity)识别系统的设计有计划地向公众展示企业及品牌特征使公众对我公司及品牌有一个标准化、差异化、美观化的印象和认识更好地提升本公司的经济效益和社会效益

  (2)宣传用品配置

  在统一VI的前提下配备产品招商手册、形象促销台、宣传海报、免费品尝品等必需的市场宣传物料并通过合理的发放与使用以达到更好地宣传企业及品牌的效果

  (3)网站建设

  在短期内完成本公司网站的建设以达到更好地宣传企业与品牌形象的目的同时与网站、网站等商洽广告宣传事宜

  四、公司年度营销策略

  (一)产品发展策略

  由于公司前期在产品发展上没有统一规划使得产品的研发在不同程度上带有随意性与偶然性缺乏科学性而目前市场竞争越发激烈因此在以后的产品开发上一定要使用科学的方法通过市场调查及诸多测试手段以保证产品自有的生命力、销售力在营销策略上也要注意各系列产品的差异化在市场上互为补充

  1.A类产品营销策略

  结合我公司目前的实际资源在现有产品的四个系列中着重推广前两个系列此外在包装上也要做到以下几点

  ①瓶装系列产品需在包装上进行美化使其终端陈列更醒目

  ②袋装系列产品的规格需进一步细化以满足不同区域市场、不同渠道的需求同时也要美化其包装使得产品形象更趋高档化

  ③适时开发散装称重系列及餐饮专供包装

  2.B类产品营销策略

  今年底新推出的系列产品虽是一次大胆尝试但其极有可能成为产品组合中的一个亮点市场潜力巨大200年度值得继续投入同时美化包装细化规格乃至开发新品种以满足不同区域市场、不同渠道的需求

  (二)产品价格发展策略

  1.各系列产品的具体价格详见《公司产品价格表》此价格体系若经市场测试需结合区域市场做调整将视实际需求经讨论后做出相应调整

  2.产品价格的基本思路为:在全国统一经销价(含税到岸价)的基础上视具体情况给予不同的返利及市场支持额度分别为3%~6%、7%~10%;建议全国统一零售价但不做硬性要求但市场监察人员要及时了解市场避免恶意压价、降价等牟取利益的行为

  (三)经销渠道发展策略

  结合公司目前实际情况我们应选用可控性经销模式以减少公司资金压力并增加市场操控性具体又可分为以下几种类别

  ①终端渠道商指拥有现代A、B、C类终端网络的客户

  ②流通渠道商指拥有批发网络的客户

  ③餐饮及其他渠道商指拥有餐饮及其他特殊通路的客户

  其中各类客户都可能拥有其他类别客户的销售渠道因此在具体操作时要视实际情况而定在每一个城市可以选择拥有全渠道的一家经销商也可以选择几家分别拥有不同渠道的经销商

  (四)营销推广组合策略

  根据本企业产品特点200年度我公司将针对市场状况在营销推广上灵活地做出市场反应并落实以下四个层面的工作

  1.针对消费者

  ①为了能灵活地做出市场反应这一层面的政策由经销商来操作

  ②公司计划只在全年各大节庆做全国性的形象推广活动具体计划及方案由市场策划来制定

  2.针对终端商

  主要针对流通渠道的终端零售商具体政策的制定要与经销商的政策一起考虑

  3.针对经销商

  在当前采用的可控性的经销商模式下所有的市场推广只有充分考虑了经销商的利益市场才能真正得到良性发展这两个层面的市场政策基本体现在《“”招商政策》里但在具体执行过程中将根据具体区域做适应调整

  4.针对营销人员

  营销人员的提成虽在整个薪资体系中已得到体现但为了保证某一专案得到有效落实故单独设立奖励政策具体由市场策划在推广专案附件中体现出来

  五、200年度营销行动计划

  (一)销售活动计划

  1.既有销售网络的调整

  ①200年4月至5月完成省内既有网络的调整包括协调合作方式、重新开拓经销商具体分为市区及二级市场两个部分由城市经理及市内经理两位人员分别负责

  ②其他省市既有网络将视实际情况做出调整原则是向现有政策靠拢时间与下面的各城市开拓计划同步具体由相应区域的省区经理负责

  2.省外区域市场的开拓健全营销网络

  具体由各省区经理负责跟踪落实市场拓展时间安排如下表所示

  省外区域市场开拓计划表

  时间计划拓展省区

  200年4月上海市、广东省、四川省、重庆市

  200年5月辽宁省、浙江省、湖南省

  200年6月山东省、江苏省

  200年7月湖北省、天津市

  200年8月北京市、福建省

  200年9月河南省、陕西省

  200年10月~

  200年3月其他要求合作的区域及开发的区域

  3.特通渠道的开拓由市市内经理负责

  200年5月以内继续开拓本省市、市的火锅店等餐饮渠道;此外开拓市内校园店、旅游商店等特通渠道

  4.即时建立、更新销售数据

  自销售文秘上岗之日起即开始建立经销商详细资料及相应的销售数据管理具体内容包括:各经销商的具体渠道网络、每月的进销存报表及其按渠道客户分类的销售明细报表具体数据的收集由各省区经理负责于次月5号前上报;数据的整理及更新由销售文秘具体负责

  5.健全物流体系缩短产品库存周期

  200年4月前由物流管理员负责搜集由本市发往全国各地的各家物流运营商的具体报价及优惠条件从中选出几家作为长期的合作伙伴签订物流服务合同这样既能节约运费又能缩短产品的运输时间达到缩短产品库存周期的目的

  (二)市场推广活动计划

  由前述各项营销推广策略200年市场推广活动事项与工作计划如下表所示

  市场推广活动事项与工作计划表

  事项时间操作明细负责人

  包装、规格的确定及成本核算200年

  4月底前落实散装、品尝品包装、规格及成本核算散装规格统一为8G左右品尝品规格统一为3G左右由总经办与营销部协调落实(因暂无市场策划人员)

  CI系统建设4~5月完成企业CI尤其是VI的系统设计市场策划专员负责跟踪总经办协助

  宣传资料制作4月制作产品营销手册5月投入使用市场策划专员落实

  5月完成形象促销台的设计、制作6月份起投入使用

  5月完成POP海报的设计、制作

  即时完成各地宣传喷绘的制作及时投入使用

  产品包装改进5~8月结合前期公司VI设计情况完成袋包装设计、规格细化工作确定大、小两种规格9月份能投入使用市场策划专员落实

  建立官方网站5~7月完成本公司官方网站建设市场策划专员执行营销部经理协助

  5月完成、网站等形象宣传招商工作

  年度活动的

  策划与执行7月前完成年度宣传活动的策划及费用预算市场策划专员负责策划、预算、协调、执行

  8月前完成国庆节的活动专案策划并落实执行

  10月前完成元旦的活动专案策划并落实执行

  11月前完成春节的活动专案策划并落实执行

  (三)产品发展计划

  本年度的产品发展工作主要包括:调整原材料使用、统一外包装、产品开发成本概念深入此3项工作由总经办、生产部经理协调具体落实时间建议在6月前全部完成

  (四)销售团队组建工作安排

  1.招聘组建销售团队

  本年拟招聘10名省区经理1名销售文秘1~2名城市经理此三类岗位要在200年4月15日前到位;在200年4月底前5名特通业务代表、1名市场策划专员到位具体由人力资源部协助招聘营销部经理负责面试

  2.员工薪资结构、福利待遇的确立与逐步改善

  200年4月底前完成营销部各职位薪资结构、各种福利、补贴制度的台并试行;具体由营销经理草拟总经办、人力资源部协助确定

  编制日期审核日期批准日期

  修改标记修改处数修改日期

公司年度销售计划书 篇2

  一。培训时间安排:每周一三五培训。

  二。培训内容:

  A .本公司介绍。本管理处服务范围。

  B. 本管理处管理员人物介绍

  C. 公司服务要求[另见服务五要求]

  D. 保安服务管理条例【新版】

  E. 对讲机使用管理规定

  F. 保安礼仪知识

  G. 保安的工作方法和技巧

  H. 各岗位的操作规程

  I. 各岗位管理规定

  J. 消防设施操作方法。包括灭火器和消防水袋解开。消防演练每逢过节前搞一次。在每次演练之前要求上一节以上消防知识课。让全体队员熟知消防知识。提高消防意识

  K.保安培训教材选学内容

  M. 宿舍管理规定

  N. 公司其他有关管理规定.

  三。培训其他方式:

  1.培训后服务理念升华。服务态度改变。服务形象提高。以本公司服务中的故事来阐述。 【发现搜集整理】

  2。每周例会的内容:【培训务实】

  a.总结上周上班情况。以表扬为主。

  b。关心同行新闻,总结经验教顺。

  c.每周讲解一个服务名词或一个做人道理。例如。得道多助。失道寡助。

  d.安排本周工作。【要求有安排表。如有临时事务另行通知】

  e.信息反馈【每周一次,每项工作完成情况】

  f。每周将各岗位操作规程中注意事项列出。让每个队员熟知。[时间段区别。特别巡逻和监控】]

  3.积极参与社会组织的安全秩序维护及消防知识培训。

  四。培顺考核.培顺完成要考核计入档案。甚至做为评优的依据。【从业绩表上体现加上考试分数】

公司年度销售计划书 篇3

  __年以来,我们财务科在局公司党委的领导下,在上级局(公司)职能部门的业务指导下,以年初局(公司)提出的“以企业效益为中心,以增强企业综合竞争力为目标,以质量贯标为主线,以人力资源管理为核心,以两烟生产经营和专卖管理为重点,以党的建设和精神文明建设做保障,实现质量记录标准化,技术业务规范化,经营管理科学化,企业效益最大化,推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想,全面落实预算管理,强基础,抓规范,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,各项财务工作有了明显提高,现将__年财务工作开展情况汇报如下:

  一、以质量贯标为契机,不断增强全员的预算管理意识。

  今年,市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》,各科室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于出发后十五日内还款,并将其写入科室方针目标,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。

  通过预算管理这一有效的管理手段,职工的规范意识进一步增强,促进了各项工作的开展。

  二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。

  几年来,市局(公司)一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞争力的突破口,财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,年初就制定了基层会计人员培训计划,有步骤有目的的进行培训,今年共举办了三期会计人员培训班,分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层烟站会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。

  同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员积极参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取,努力学习,今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试,二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高,为干好工作提供了素质保证。

  三、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高。

  随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年,市局(公司)为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,专门成立了考核组织,财务科同企管科及办公室一起积极参与考核,严格按责任制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。

  在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准,将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。

  这就强化了财务的监督管理职能,规范了各站所经营行为,有力保证了各项工作的顺利进行。

  四、积极参与企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点

  随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的作用。

  为加强对基层站所各项财产物资的管理,迎接各级的指导于检查,通过现场清查,由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份,财务科全体成员利用晚上的时间,加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查,通过核查,提高了基层会计、保管的责任心,规范了烟站的会计基础工作,有效的防止了错误的出现。这就加强了管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。

  五、搞好财经秩序整顿工作,全面做好迎接审计的准备

  根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求,结合我公司自身的实际,认真搞好自查与整顿,特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先,对__年以来的卷烟购、销、存业务认真检查,并与烟厂核对一致,确保做到帐帐、帐实相符,没有发现违反规定的行为,保证了自查工作的质量。其次,对基层站所进行全面审计,加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现,再到烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到位,规范了会计的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的准备。

  六、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率

  年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款情况进行了分析,会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

  七、__年财务工作计划

  为全面搞好__年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

  (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

  (二)结合ISO9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。

  (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

  总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

  二__六年十一月十五日

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更新时间:2026/6/20 21:55:22